У овом упутству ћемо научити како створити фактуру за продају купаца
Корак 1) Унесите трансакцију ФБ70 у САП наредбено поље
Корак 2) На следећем екрану унесите код компаније на који желите да књижите рачун
Корак 3) На следећем екрану унесите следеће
- Унесите ИД купца купца коме се фактура издаје
- Унесите датум фактуре
- Унесите износ за фактуру
- Изаберите Порески код за порез који се примењује
- Изаберите индикатор пореза „Израчунај порез“.
Корак 4) Проверите услове плаћања на страници картице за плаћање
Корак 5) У одељак Детаљи о ставци унесите следеће
- Унесите рачун прихода од продаје
- Изаберите Кредит
- Унесите износ за фактуру
- Проверите порески код
Корак 6) Након довршавања горњих уноса проверите статус документа
Корак 7) Притисните дугме Пост на стандардној траци и сачекајте да се број документа генерише и прикаже на статусној траци за Цонформатион
Успешно сте књижили фактуру продаје