Понекад када се књижи клиринг документ, његов износ се заокружује разлике у књижењу-заокруживању. Разлика у заокруживању може се књижити на рачун главне књиге. То може бити трошак или приход. У САП-у можемо на следећи начин да конфигуришемо Рачун на којем се објављују заокружујуће разлике.
Корак 1) Унесите СПРО код за трансакције у САП наредбено поље
На следећем екрану изаберите „САП Референце ИМГ“
Корак 2) На следећем екрану, Дисплаи ИМГ следите пут до менија Финансијско рачуноводство -> Потраживања и дуговања -> Пословне трансакције -> Одлазне уплате -> Одлазна плаћања Глобална подешавања -> Дефинишите рачуне за заокруживање разлика
Корак 3) На екрану одаберите контне рачуне у којима се креира главни рачун
Корак 4) На следећем екрану унесите следеће
- Унесите рачун главне књиге на којем су књижене разлике у заокруживању
- Изаберите дугме Књижење књижења да бисте поставили кредитни и дебитни кључ за књижење
Корак 5) На следећем екрану унесите кључ за књижење кредита и задужења
Корак 6) Притисните „Сачувај“ у САП стандардном менију
Корак 7) На следећем екрану унесите број захтева за прилагођавање да бисте сачували конфигурацију